甌飛集團組織召開內(nèi)部審計工作部署會議
發(fā)表時間:2019-05-23 15:37:54 瀏覽量:2172次 作者: 來源:
5月23日上午,甌飛集團召開下屬二級公司2018年度內(nèi)部審計工作動員及安排部署會議。集團黨委委員、總會計師張周記,集團及各二級公司財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部、監(jiān)察室負(fù)責(zé)人及瑞安瑞陽會計師事務(wù)所內(nèi)部審計小組人員參加會議。
會上,瑞陽會計師事務(wù)所總經(jīng)理翁承權(quán)首先介紹了此次內(nèi)審工作整體開展情況以及進程安排。隨后,張周記布署了二級公司2018年度內(nèi)部審計工作任務(wù)及相關(guān)要求。強調(diào)各單位高度重視,積極配合、全力支持此次內(nèi)審工作;充分認(rèn)識新形勢下內(nèi)部審計工作的重要性,保障發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用,從體制機制及資源配置上保證筑牢風(fēng)險防控的第三道防線;加強隊伍建設(shè),加強自我約束和自我管控,為集團的內(nèi)審工作提供堅實的思想政治基礎(chǔ)和組織保障,為集團各公司健康可持續(xù)發(fā)展保駕護航。